Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-002-0013647
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 2.846.025
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            83425
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            31-10-2010
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            08-11-2010
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            11-11-2010
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 2.846.025
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            V Y T FARMA SA
        
                                    RUC
                            
            80022776-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            40/2010
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12008-10-6825
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 328.219.433
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 315.484.228
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 315.484.228
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            188628
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Nro 1  Nivel Central (D.O.C)
        