Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0034185
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 267.750.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            48367
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            27-06-2011
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            12-07-2011
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            15-07-2011
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 267.750.000
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            MATHER COMPANY SRL
        
                                    RUC
                            
            80006850-5
        
                                    Número de Contrato
                            
            212
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12008-10-19519
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 1.615.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 1.535.835.635
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 1.535.835.635
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            203389
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Adquisicion de Insumos para Hospitales Especializados y Regiones
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud
        