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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0017815
Monto de la Factura
₲ 768.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61358
Fecha Solicitud de Transferencia
22-05-2019
Fecha de la Transferencia
19-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 723.400.145

Retención DNCP
₲ 2.708.945
Retención IVA
₲ 20.945.455
Retención Renta
₲ 20.945.455
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
LP-13003-18-165393
Monto Contrato
₲ 7.757.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.306.529.846
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.306.529.846

Datos de la Licitación

ID de Licitación
351852
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE VEHICULOS PARA USO DEL MINISTERIO PUBLICO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico