Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000448
Monto de la Factura
₲ 9.628.860
Nro. Solicitud de Transferencia
83923
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
12-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.628.860
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Distribuidora San Cayetano S. A.
RUC
80060111-4
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-85566
Monto Contrato
₲ 178.033.855
Total Pagado por el Contrato
₲ 170.015.597
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 170.015.597
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266566
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1