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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0062160
Monto de la Factura
₲ 5.921.580
Nro. Solicitud de Transferencia
144388
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2014
Fecha de la Transferencia
28-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.921.580

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
75/14
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-90441
Monto Contrato
₲ 168.523.820
Total Pagado por el Contrato
₲ 161.994.989
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 161.994.989

Datos de la Licitación

ID de Licitación
266711
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y PRODUCTOS VARIOS PARA UTI-A DE LA DISERSANFA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5