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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0047206
Monto de la Factura
₲ 23.672.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58294
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
03-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.511.642

Retención DNCP
₲ 84.358
Retención IVA
₲ 645.600
Retención Renta
₲ 430.400
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
108/14
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-92886
Monto Contrato
₲ 176.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 167.372.801
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 167.372.801

Datos de la Licitación

ID de Licitación
273323
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5