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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
016-001-0001393
Monto de la Factura
₲ 10.459.840
Nro. Solicitud de Transferencia
53851
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2014
Fecha de la Transferencia
18-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.459.840

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FABIOLA S.A.
RUC
80022158-3
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-85201
Monto Contrato
₲ 2.975.871.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.923.696.138
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.923.696.138

Datos de la Licitación

ID de Licitación
266567
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1