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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0001753
Monto de la Factura
₲ 251.889.650
Nro. Solicitud de Transferencia
42065
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2015
Fecha de la Transferencia
25-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 242.552.940

Retención DNCP
₲ 940.388
Retención IVA
₲ 3.598.424
Retención Renta
₲ 4.797.898
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
102/14
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-92891
Monto Contrato
₲ 10.922.293.170
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.517.440.166
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.517.440.166

Datos de la Licitación

ID de Licitación
273323
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5