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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0001790
Monto de la Factura
₲ 309.389.690
Nro. Solicitud de Transferencia
75079
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
10-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 297.921.645

Retención DNCP
₲ 1.155.055
Retención IVA
₲ 4.419.853
Retención Renta
₲ 5.893.137
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
102/14
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-92891
Monto Contrato
₲ 10.922.293.170
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.517.440.166
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.517.440.166

Datos de la Licitación

ID de Licitación
273323
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5