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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000032
Monto de la Factura
₲ 90.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144409
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2014
Fecha de la Transferencia
28-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.000.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FREDESVINDO GIRETT LOPEZ
RUC
854653-3
Número de Contrato
24/14
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-86229
Monto Contrato
₲ 121.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.591.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.591.840

Datos de la Licitación

ID de Licitación
251702
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DESCARTABLES VARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5