Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009323
Monto de la Factura
₲ 26.718.720
Nro. Solicitud de Transferencia
107817
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2014
Fecha de la Transferencia
28-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.718.720
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
36/14
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-86195
Monto Contrato
₲ 512.177.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 493.185.236
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 493.185.236
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251702
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DESCARTABLES VARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5