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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008437
Monto de la Factura
₲ 23.403.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94502
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2014
Fecha de la Transferencia
28-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.403.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
36/14
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-86195
Monto Contrato
₲ 512.177.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 493.185.236
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 493.185.236

Datos de la Licitación

ID de Licitación
251702
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DESCARTABLES VARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5