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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002425
Monto de la Factura
₲ 421.556.700
Nro. Solicitud de Transferencia
159565
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2014
Fecha de la Transferencia
20-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 421.556.700

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
26/2014
Código de Contratación (CC)
LP-12001-14-99670
Monto Contrato
₲ 1.405.189.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.336.309.189
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.336.309.189

Datos de la Licitación

ID de Licitación
281625
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SISTEMA CENTRALIZADO DE GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANGRE
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Proyectos Aeci/Stp