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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0015647
Monto de la Factura
₲ 12.880.000
Nro. Solicitud de Transferencia
186705
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2023
Fecha de la Transferencia
07-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.004.160

Retención DNCP
₲ 44.963
Retención IVA
₲ 351.273
Retención Renta
₲ 468.364
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
539
Código de Contratación (CC)
LP-12013-20-196814
Monto Contrato
₲ 15.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.566.388.003
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.566.388.003

Datos de la Licitación

ID de Licitación
384208
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMIONES, EQUIPOS Y MAQUINARIAS VIALES
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas