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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003472
Monto de la Factura
₲ 97.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68616
Fecha Solicitud de Transferencia
23-06-2020
Fecha de la Transferencia
05-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.955.170

Retención DNCP
₲ 377.330
Retención IVA
Retención Renta
₲ 2.917.500
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SILVANA MARIA VALENTE DE CARDOZO
RUC
4295410-0
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
LP-12013-20-186701
Monto Contrato
₲ 2.334.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.955.170
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.955.170

Datos de la Licitación

ID de Licitación
373414
Nombre de la Licitación
SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA SALA MATERNAL Y GUERDERIA DE HIJOS DE FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES - AD REFERENDUM AL PGN 2020
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas