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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003676
Monto de la Factura
₲ 116.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
132185
Fecha Solicitud de Transferencia
15-10-2021
Fecha de la Transferencia
28-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 109.396.533

Retención DNCP
₲ 512.557
Retención IVA
₲ 3.170.455
Retención Renta
₲ 3.170.455
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CABIPAL METALMEK SA
RUC
80014788-0
Número de Contrato
522
Código de Contratación (CC)
LP-12013-20-196777
Monto Contrato
₲ 2.547.702.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.550.562.483
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.550.562.483

Datos de la Licitación

ID de Licitación
382520
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CASETAS PRE FABRICADAS PARA ALOJAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ESTACIONES DE CONSUMO PROPIO
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas