Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0023264
Monto de la Factura
₲ 19.535.340
Nro. Solicitud de Transferencia
58978
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2026
Fecha de la Transferencia
11-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.223.986
Retención DNCP
₲ 68.196
Retención IVA
₲ 532.782
Retención Renta
₲ 710.376
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-247628
Monto Contrato
₲ 1.713.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.696.020
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.696.020
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453220
Nombre de la Licitación
LPN Nº 124/2024 "SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORA MULTIFUNCIÓN PARA EL NUEVO HOSPITAL DE CORONEL OVIEDO".
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)
