Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001021
Monto de la Factura
₲ 9.518.400
Nro. Solicitud de Transferencia
194280
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2024
Fecha de la Transferencia
04-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.871.149
Retención DNCP
₲ 33.228
Retención IVA
₲ 259.593
Retención Renta
₲ 346.124
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERT DARIO GAETE ROLON
RUC
1495765-5
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-241782
Monto Contrato
₲ 4.848.426.763
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.194.815.158
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.194.815.158
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412523
Nombre de la Licitación
LPN N° 33/2022 "CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS DEL MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)
