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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0002057
Monto de la Factura
₲ 72.393.048
Nro. Solicitud de Transferencia
91737
Fecha Solicitud de Transferencia
10-07-2025
Fecha de la Transferencia
17-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.309.082

Retención DNCP
₲ 252.718
Retención IVA
₲ 1.974.356
Retención Renta
₲ 2.632.474
Multa
₲ 224.418

Datos del Contrato

Proveedor
INSUMOS Y PRODUCTOS MEDICOS S.A
RUC
80029237-5
Número de Contrato
193
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-242410
Monto Contrato
₲ 3.954.967.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 772.570.354
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 772.570.354

Datos de la Licitación

ID de Licitación
438725
Nombre de la Licitación
LPN N° 15/2024 - "ADQUISICIÓN DE INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 71/22, LPN 02/22, LPN 25/22, LPN 16/23 Y OTROS PARA EL MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)