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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002840
Monto de la Factura
₲ 143.694.000
Nro. Solicitud de Transferencia
57257
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2026
Fecha de la Transferencia
05-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 132.422.914

Retención DNCP
₲ 525.509
Retención IVA
₲ 2.052.771
Retención Renta
₲ 5.474.057
Multa
₲ 3.218.749

Datos del Contrato

Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
85
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-239206
Monto Contrato
₲ 11.624.088.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.272.876.660
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.272.876.660

Datos de la Licitación

ID de Licitación
432971
Nombre de la Licitación
LPN N° 94/2023 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA EL MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)