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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002872
Monto de la Factura
₲ 53.158.797
Nro. Solicitud de Transferencia
57257
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2026
Fecha de la Transferencia
05-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.946.596

Retención DNCP
₲ 194.409
Retención IVA
₲ 759.411
Retención Renta
₲ 2.025.097
Multa
₲ 1.233.284

Datos del Contrato

Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
85
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-239206
Monto Contrato
₲ 11.624.088.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.272.876.660
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.272.876.660

Datos de la Licitación

ID de Licitación
432971
Nombre de la Licitación
LPN N° 94/2023 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA EL MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)