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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001831
Monto de la Factura
₲ 114.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81226
Fecha Solicitud de Transferencia
17-06-2024
Fecha de la Transferencia
24-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 107.279.181

Retención DNCP
₲ 402.109
Retención IVA
₲ 3.109.091
Retención Renta
₲ 3.109.091
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
J. L. Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80077342-0
Número de Contrato
003/2024
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-238813
Monto Contrato
₲ 2.736.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 854.307.704
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 854.307.704

Datos de la Licitación

ID de Licitación
426179
Nombre de la Licitación
LPN N° 46/2023 - CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y FUMIGACIÓN TERCERIZACIÓN PARA EL INERAM - MSPYBS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)