Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019590
Monto de la Factura
₲ 304.972.800
Nro. Solicitud de Transferencia
184455
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2024
Fecha de la Transferencia
28-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 290.219.378
Retención DNCP
₲ 1.126.947
Retención IVA
₲ 4.356.754
Retención Renta
₲ 8.713.509
Multa
₲ 274.476
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR S.A.E.C.A.
RUC
80011726-3
Número de Contrato
212
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-242724
Monto Contrato
₲ 13.448.886.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.319.663.569
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.319.663.569
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437972
Nombre de la Licitación
LPN 07/2024 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA EL MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)
