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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000905
Monto de la Factura
₲ 12.134.500
Nro. Solicitud de Transferencia
42136
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2026
Fecha de la Transferencia
13-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.446.743

Retención DNCP
₲ 44.261
Retención IVA
₲ 182.441
Retención Renta
₲ 461.055
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Alejandro Carlos Noguera Ricardi
RUC
4073712-8
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-238024
Monto Contrato
₲ 589.670.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 501.788.059
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 501.788.059

Datos de la Licitación

ID de Licitación
429467
Nombre de la Licitación
LPN 04/2023 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y PERSONAL DE GUARDIA DEL HOSPITAL NACIONAL ( NO ADQUIRIDOS POR CONVENIO MARCO)
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional