Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-020-0001548
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 7.000.344
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            89104
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            04-07-2025
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            14-07-2025
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            14-07-2025
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 6.608.058
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 25.601
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 100.005
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 266.680
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.
        
                                    RUC
                            
            80038118-1
        
                                    Número de Contrato
                            
            242/2023
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12008-24-237629
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 1.035.245.064
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 700.662.032
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 700.662.032
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            433768
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LPN N° 100/2023 - "ADQUISICIÓN DE OXÍGENO Y GASES MEDICINALES PARA DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL MSPYBS"
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Nro 1  Nivel Central (D.O.C)
        