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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0258161
Monto de la Factura
₲ 1.098.574.360
Nro. Solicitud de Transferencia
66033
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2025
Fecha de la Transferencia
29-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.050.412.860

Retención DNCP
₲ 4.218.526
Retención IVA
Retención Renta
₲ 43.942.974
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-248709
Monto Contrato
₲ 93.321.798.310
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.069.261.588
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.069.261.588

Datos de la Licitación

ID de Licitación
445952
Nombre de la Licitación
LPN N° 99 ADQUISICION DE INSUMOS Y MEDICAMENTOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE DIABETES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)