Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000227
Monto de la Factura
₲ 34.991.280
Nro. Solicitud de Transferencia
74082
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2026
Fecha de la Transferencia
02-06-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.642.411
Retención DNCP
₲ 122.151
Retención IVA
₲ 954.308
Retención Renta
₲ 1.272.410
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80011068-4
Número de Contrato
196
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-242434
Monto Contrato
₲ 1.667.914.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 876.533.331
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 876.533.331
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438725
Nombre de la Licitación
LPN N° 15/2024 - "ADQUISICIÓN DE INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 71/22, LPN 02/22, LPN 25/22, LPN 16/23 Y OTROS PARA EL MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)
