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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-005-0000048
Monto de la Factura
₲ 199.540.000
Nro. Solicitud de Transferencia
179923
Fecha Solicitud de Transferencia
20-11-2024
Fecha de la Transferencia
26-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 185.971.280

Retención DNCP
₲ 696.576
Retención IVA
₲ 5.442.000
Retención Renta
₲ 7.256.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
IMPORTADORA AVENIDA S.A
RUC
80012711-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-244660
Monto Contrato
₲ 352.590.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 328.747.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 328.747.450

Datos de la Licitación

ID de Licitación
444677
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS PARA EL SENEPA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo-Senepa