Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0004263
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 16.886.400
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            142352
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            23-09-2024
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            01-10-2024
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            01-10-2024
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 15.723.696
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 59.563
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 460.538
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 460.538
        
                                    Multa
                            
            ₲ 167.175
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CODEX S.R.L.
        
                                    RUC
                            
            80000173-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            275
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12008-24-238802
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 5.190.547.520
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 1.520.206.591
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 1.520.206.591
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            421867
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LPN N° 27/2023 ADQUISICIÓN DE PRÓTESIS E INSUMOS CARDIOLÓGICOS PARA EL HOSPITAL GENERAL PEDIÁTRICOS NIÑOS DE ACOSTA ÑU - MSPYBS.
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Nro 1  Nivel Central (D.O.C)
        