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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002391
Monto de la Factura
₲ 233.243.280
Nro. Solicitud de Transferencia
38239
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2026
Fecha de la Transferencia
07-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 440.345.542

Retención DNCP
₲ 1.706.008
Retención IVA
₲ 6.664.094
Retención Renta
₲ 17.770.916
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-242710
Monto Contrato
₲ 57.940.176.864
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.070.616.095
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.070.616.095

Datos de la Licitación

ID de Licitación
424409
Nombre de la Licitación
LPN N° 43/23 - ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)