Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013154
Monto de la Factura
₲ 52.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
30184
Fecha Solicitud de Transferencia
21-03-2025
Fecha de la Transferencia
25-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.688.068
Retención DNCP
₲ 193.097
Retención IVA
₲ 754.286
Retención Renta
₲ 2.011.429
Multa
₲ 153.120
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-242710
Monto Contrato
₲ 57.940.176.864
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.845.626.344
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.845.626.344
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424409
Nombre de la Licitación
LPN N° 43/23 - ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)