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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0012912
Monto de la Factura
₲ 2.237.774.708
Nro. Solicitud de Transferencia
172848
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2024
Fecha de la Transferencia
11-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.109.656.778

Retención DNCP
₲ 8.183.862
Retención IVA
₲ 31.968.210
Retención Renta
₲ 85.248.560
Multa
₲ 671.332

Datos del Contrato

Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-242710
Monto Contrato
₲ 57.940.176.864
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.845.626.344
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.845.626.344

Datos de la Licitación

ID de Licitación
424409
Nombre de la Licitación
LPN N° 43/23 - ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)