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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008034
Monto de la Factura
₲ 75.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89249
Fecha Solicitud de Transferencia
07-07-2025
Fecha de la Transferencia
10-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.525.178

Retención DNCP
₲ 263.913
Retención IVA
₲ 2.061.818
Retención Renta
₲ 2.749.091
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
245
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-242380
Monto Contrato
₲ 1.035.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 191.362.281
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 191.362.281

Datos de la Licitación

ID de Licitación
438927
Nombre de la Licitación
LPN N° 19/2024 - ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN DE VIRUS VECTORIALES Y MICROORGANISMOS RESPIRATORIOS - XVIII REGIÓN - MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)