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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0002038
Monto de la Factura
₲ 1.481.250
Nro. Solicitud de Transferencia
75692
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2026
Fecha de la Transferencia
04-06-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.435.681

Retención DNCP
₲ 5.171
Retención IVA
₲ 40.398
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80008449-7
Número de Contrato
179
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-241637
Monto Contrato
₲ 3.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.927.707
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.927.707

Datos de la Licitación

ID de Licitación
437916
Nombre de la Licitación
LPN N° 05/2024 "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LA FIBROSIS QUÍSTICA Y EL RETARDO MENTAL"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)