Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000118
Monto de la Factura
₲ 55.765.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94231
Fecha Solicitud de Transferencia
15-07-2025
Fecha de la Transferencia
23-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.021.647
Retención DNCP
₲ 194.671
Retención IVA
₲ 1.520.864
Retención Renta
₲ 2.027.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDAMA & HIJOS S.A.
RUC
80036129-6
Número de Contrato
147
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-240537
Monto Contrato
₲ 11.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.188.375.676
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.188.375.676
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438989
Nombre de la Licitación
LPN Nº 25/2024 - SERVICIOS DE TERAPIAS INTENSIVAS POLIVALENTES PARA EL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)
