Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0013689
Monto de la Factura
₲ 71.907.500
Nro. Solicitud de Transferencia
159926
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2024
Fecha de la Transferencia
30-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.017.789
Retención DNCP
₲ 251.023
Retención IVA
₲ 1.961.114
Retención Renta
₲ 2.614.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDAMA & HIJOS S.A.
RUC
80036129-6
Número de Contrato
147
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-240537
Monto Contrato
₲ 11.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.188.375.676
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.188.375.676
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438989
Nombre de la Licitación
LPN Nº 25/2024 - SERVICIOS DE TERAPIAS INTENSIVAS POLIVALENTES PARA EL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)
