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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0010131
Monto de la Factura
₲ 288.108.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34101
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2017
Fecha de la Transferencia
03-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 273.985.470

Retención DNCP
₲ 1.026.712
Retención IVA
₲ 7.857.491
Retención Renta
₲ 5.238.327
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TAPITI S.R.L.
RUC
80026043-0
Número de Contrato
72/16
Código de Contratación (CC)
LP-12016-16-134473
Monto Contrato
₲ 3.457.296.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.206.459.784
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.206.459.784

Datos de la Licitación

ID de Licitación
317217
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE GUARDIA DE SEGURIDAD PARA SEDE CENTRAL Y REGIONALES-AD REFERÉNDUM-PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional