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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007161
Monto de la Factura
₲ 50.178.574
Nro. Solicitud de Transferencia
168738
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2024
Fecha de la Transferencia
08-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.301.294

Retención DNCP
₲ 175.169
Retención IVA
₲ 1.368.507
Retención Renta
₲ 1.824.675
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
112
Código de Contratación (CC)
LP-12006-19-185637
Monto Contrato
₲ 2.155.753.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.229.088.463
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 915.858.940

Datos de la Licitación

ID de Licitación
361092
Nombre de la Licitación
Refacciones varias para la DGIC-MH
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas