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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0067645
Monto de la Factura
₲ 103.825.500
Nro. Solicitud de Transferencia
144620
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2022
Fecha de la Transferencia
04-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.796.069

Retención DNCP
₲ 366.221
Retención IVA
₲ 2.831.605
Retención Renta
₲ 2.831.605
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
LP-12006-19-183424
Monto Contrato
₲ 3.400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.323.281.863
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.323.281.863

Datos de la Licitación

ID de Licitación
360614
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN PARA LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios