Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000397
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 112.025.667
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            207025
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            22-12-2022
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            11-01-2023
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            11-01-2023
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 105.421.246
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 395.145
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 3.055.245
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 3.055.245
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            3 V - INGENIERIA S.A. 
        
                                    RUC
                            
            80019709-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            23
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12009-22-221104
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 1.200.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 1.129.250.083
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 1.129.250.083
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            418753
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            MANTENIMIENTO Y REPARACIONES PARA LA SEDE CENTRAL, DEPARTAMENTAL Y OFICINAS REGISTRALES DE LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL, LLAMADO PLURIANUAL 2022-2023
        
                                    Convocante
                            
            Direccion General del Registro del Estado Civil / Ministerio de Justicia 
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Direccion General del Registro del Estado Civil
        