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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0018154
Monto de la Factura
₲ 600.090
Nro. Solicitud de Transferencia
58270
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2023
Fecha de la Transferencia
24-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 564.712

Retención DNCP
₲ 2.116
Retención IVA
₲ 16.366
Retención Renta
₲ 16.366
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VILLA MADRID S.A.
RUC
80013652-7
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
LP-12009-22-218831
Monto Contrato
₲ 413.751.210
Total Pagado por el Contrato
₲ 378.423.869
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 378.423.869

Datos de la Licitación

ID de Licitación
414267
Nombre de la Licitación
LPN N° 04/2022 - ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia