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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000211
Monto de la Factura
₲ 105.567.039
Nro. Solicitud de Transferencia
122512
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
13-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.167.368

Retención DNCP
₲ 376.203
Retención IVA
₲ 2.879.101
Retención Renta
₲ 1.919.401
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
WLADIMIR JUAN ARAR CASOLA
RUC
694662-3
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
LP-12013-13-72709
Monto Contrato
₲ 5.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.512.555.064
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.512.555.064

Datos de la Licitación

ID de Licitación
245967
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 134/2012. LPN CONTRATACION DE EMPRESAS P/ EL SERVICIO DE COLOCACION DE ALCANTARILLAS CELULARES EN SUSTITUCION DE PUENTES DE MADERA EN LA REGION ORIENTAL
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas