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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000409
Monto de la Factura
₲ 38.079.044
Nro. Solicitud de Transferencia
138283
Fecha Solicitud de Transferencia
12-11-2015
Fecha de la Transferencia
26-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.212.479

Retención DNCP
₲ 135.700
Retención IVA
₲ 1.038.519
Retención Renta
₲ 692.346
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PRODUCTOS PARAGUAYOS S.R.L.
RUC
80008669-4
Número de Contrato
609
Código de Contratación (CC)
LP-12013-13-68720
Monto Contrato
₲ 7.957.109.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.034.837.419
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.034.837.419

Datos de la Licitación

ID de Licitación
231579
Nombre de la Licitación
MOPC Nº 121/2012 LPN SBE ADQUISICION DE MATERIALES PARA ASFALTO - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas