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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000465
Monto de la Factura
₲ 169.622.376
Nro. Solicitud de Transferencia
49903
Fecha Solicitud de Transferencia
20-05-2015
Fecha de la Transferencia
09-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 161.307.796

Retención DNCP
₲ 604.472
Retención IVA
₲ 4.626.065
Retención Renta
₲ 3.084.043
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CREANDO TECNOLOGÍA SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80018492-0
Número de Contrato
622
Código de Contratación (CC)
LP-12013-13-68723
Monto Contrato
₲ 7.651.490.868
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.937.769.172
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.937.769.172

Datos de la Licitación

ID de Licitación
231579
Nombre de la Licitación
MOPC Nº 121/2012 LPN SBE ADQUISICION DE MATERIALES PARA ASFALTO - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas