Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001423
Monto de la Factura
₲ 12.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50616
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2022
Fecha de la Transferencia
24-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.574.523
Retención DNCP
₲ 43.385
Retención IVA
₲ 335.455
Retención Renta
₲ 335.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ODONTOLOGIA 3 TRES S.A.
RUC
80010293-2
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
LP-12002-21-201413
Monto Contrato
₲ 324.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 261.132.540
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 261.132.540
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398089
Nombre de la Licitación
Contratación de seguro médico y odontológico
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica