Datos del Pago
Nro. de Factura
007-001-0002894
Monto de la Factura
₲ 296.528.000
Nro. Solicitud de Transferencia
23398
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2026
Fecha de la Transferencia
11-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 276.622.885
Retención DNCP
₲ 1.035.152
Retención IVA
₲ 8.087.127
Retención Renta
₲ 10.782.836
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCTO SRL
RUC
80033608-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12018-25-254109
Monto Contrato
₲ 9.576.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.606.418.290
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.606.418.290
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464212
Nombre de la Licitación
Seguro Médico para Funcionarios de Planta y Unidad Técnica de Gabinete Social del Ministerio de Desarrollo Social - Plurianual
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social
