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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005962
Monto de la Factura
₲ 857.500
Nro. Solicitud de Transferencia
77579
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2024
Fecha de la Transferencia
11-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 799.191

Retención DNCP
₲ 2.993
Retención IVA
₲ 23.386
Retención Renta
₲ 31.182
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ
RUC
932171-3
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
LP-13003-23-230413
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.996.501
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.996.501

Datos de la Licitación

ID de Licitación
417242
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL - AD REF.
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico