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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006074
Monto de la Factura
₲ 1.876.000
Nro. Solicitud de Transferencia
133744
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2024
Fecha de la Transferencia
05-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.748.431

Retención DNCP
₲ 6.549
Retención IVA
₲ 51.164
Retención Renta
₲ 68.218
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ
RUC
932171-3
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
LP-13003-23-230413
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.996.501
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.996.501

Datos de la Licitación

ID de Licitación
417242
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL - AD REF.
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico