Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000775
Monto de la Factura
₲ 9.330.400
Nro. Solicitud de Transferencia
77804
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2016
Fecha de la Transferencia
03-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.873.041
Retención DNCP
₲ 33.250
Retención IVA
₲ 254.465
Retención Renta
₲ 169.644
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENESIS DAHIANA SANCHEZ CACERES
RUC
4318430-8
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-121870
Monto Contrato
₲ 394.900.390
Total Pagado por el Contrato
₲ 355.658.786
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 355.658.786
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301114
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina (Ad -Referendum)
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2