Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000830
Monto de la Factura
₲ 7.776.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104548
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2016
Fecha de la Transferencia
29-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.394.834
Retención DNCP
₲ 27.711
Retención IVA
₲ 212.073
Retención Renta
₲ 141.382
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENESIS DAHIANA SANCHEZ CACERES
RUC
4318430-8
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-121870
Monto Contrato
₲ 394.900.390
Total Pagado por el Contrato
₲ 355.658.786
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 355.658.786
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301114
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina (Ad -Referendum)
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2